赤峰市民族事务委员会2017年度决算
来源:赤峰市民族事务委员会     发布时间:2018-07-31    
内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会2017年度决算公开报告

赤峰市民族事务委员会
2018年7月30日

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  (一)贯彻执行国家和自治区有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教、少数民族语言文字工作的调查研究,提出政策性意见和建议;参与研究拟订民族、宗教、少数民族语言文字方面事务管理的政策和规范性文件,负责对民族宗教、少数民族语言文字工作法律法规政策执行情况的督促检查;组织开展民族(宗教)理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。
  (二)监督实施和完善民族区域自治制度建设,监督办理少数民族权益事宜,保障少数民族合法权益;研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重要事项;参与协调全市社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展,维护国家统一。
  (三)负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议;协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品的生产等有关工作;负责民族专项资金的管理使用共工作。
  (四)监督检查少数民族事业等专项规划实施情况;参与拟订赤峰市经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
  (五)加强指导各旗县区民族宗教事务部门依法履行管理职责的职责;承办全市民族团结进步表彰活动。
  (六)管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作;指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
  (七)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。
  (八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务;处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动;抵御境外利用宗教进行的渗透和破坏活动。
  (九)研究市内外宗教现状,负责宗教动态信息的汇总;负责组织宗教人员的培训工作;负责组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流合作;负责宗教方面的外事归口管理工作,组织、知道有关部门和宗教界对外以及港澳台的宗教交往活动;参与涉及民族事宗教的对外宣传工作。
  (十)参与制定少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
  (十一)承办市委、市政府和自治区民族事务委员会交办的其他事项。
  二、机构设置及单位构成情况
  1、综合科
  负责机关日常工作的协调和督办;组织重要文件的起草;负责人事文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、财务、政务公开、接待等工作;负责民族工作专项经费管理使用;负责责任目标考评和督查工作;负责离退休人员管理和后勤服务工作;承担联系市民委委员单位和委员,推进市民委委员制建设;负责组织协调民族工作领域有关对外和港澳台的交流合作;负责少数民族重要学习、参观、考察等事宜的具体工作;指导民委系统的干部教育培训工作;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养选拔推荐工作。
  2、政策法规科
  承担组织研究拟订全市有关民族、宗教、少数民族语言文字方面的政策和规范性文件;组织开展有关民族、宗教、少数民族语言文字工作方面的调查研究;做好民族、宗教、少数民族语言文字政策、法律、法规的宣传教育工作;承办民族团结进步创建和表彰工作;指导涉及尊重少数民族风俗习惯等有关工作;承办行政复议和规范性文件审查备案工作;承办民族成份管理工作。
  3、监督检查科
  承担组织有关民族、宗教、少数民族语言文字政策、法律法规贯彻落实情况的监督检查工作;监督办理少数民族权益保障事宜;研究民族关系突发事件的预警和应急机制问题,承办有关协调处理工作;研究提出协调民族关系的工作建议;承办行政执法监督工作;负责协调督促有关部门履行民族、宗教、蒙古语文工作相关职责;承担组织、协调清真食品的管理工作;实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
  4、经济发展科
  研究提出少数民族和少数民族聚居地区经济发展特殊政策建议,协调或配合有关部门处理具体事宜;配合有关部门制定少数民族聚居地区经济和社会发展规划,承担监督检查规划实施情况的具体工作;承担民族地区统计分析和综合评价监测体系的有关工作;参与协调民族地区对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作;参与少数民族发展资金管理工作和扶贫工作。
  5、社会发展科
  研究全市少数民族、少数民族聚居区教育、科技、文化、艺术、体育、卫生、新闻出版、社会发展事业的特殊问题,提出相关政策建议;配合教育主管部门开展民族教育援助和民族教育扶持的有关事宜;会同有关部门举办重大民族文化活动和承办少数民族传统体育运动会;协助有关部门开展民族医药的挖掘整理和民族文物的保护工作;开展民族之间的文化艺术合作与交流等工作;指导有关科技培训工作。
  6、宗教事务科
  依法管理全市宗教事务,组织有关宗教问题的调查研究并提出政策性建议;联系各宗教团体,指导宗教团体依法依章开展工作;承办宗教活动场所的备案审核;承担伊斯兰教朝觐事务等有关管理工作;承担宗教方面的外事管理和有关审核审批工作;指导宗教团体对外以及对港溪台的宗教交往工作;配合有关部门做好防范和处理邪教工作;依法保护正常宗教活动。
  7、蒙古语文科
  贯彻落实国家和自治区关于少数民族语言文字工作方面的政策、法规;指导全市蒙古语言文字的学习、使用、研究和发展等工作;负责组织拟订和实施全市民族语言文字工作的规划和措施;组织开展少数民族语言文字政策法规的研究,提出贯彻落实意见或措施;协助有关部门做好民族语言文字政策贯彻落实情况的监督检查工作;承担完成学习使用蒙古语言文字的表彰奖励工作;负责少数民族古籍的抢救、搜集、挖掘、整理、出版等工作。
  8、蒙古族文化保护研究中心
  负责组织、协调、联络、指导全市少数民族古籍的抢救、搜集、整理、翻译和出版工作;承担组织制定全市少数民族古籍重点项目及重大课题的规范与实施工作;负责实施《格斯尔》数据库建设,保护《格斯尔》文物遗迹、传承《格斯尔》文化;承担全市少数民族文化的宣传与交流工作,少数民族古籍资料、信息管理工作;负责组织、指导和承担全市《格斯尔》的搜集、整理、翻译、出版工作。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  2017年预算收入539.25万元,比决算收入增加122.61万元,主要原因是增加了一般公共服务支出和社保支出。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计661.86万元,其中:本年收入合计603.81万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余58.05万元;支出总计661.86万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余11.51万元。与2016年度相比,收入总计减少141.91万元,下降17.7%;支出总计减少141.91万元,下降17.7%。主要原因:一是减低三公经费运行费用;二是进一步压减开支。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计603.81万元,其中:财政拨款收入603.81万元,占100%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计650.34万元,其中:基本支出415.96万元,占64%;项目支出234.39万元,占36%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计661.86万元,其中:年初结转和结余58.05万元;支出总计661.86万元,其中:年末结转和结余11.51万元。与2016年度相比,收入减少141.91万元,下降17.7%;支出减少141.91万元,下降17.7%。主要原因:一是压减三公经费支出,二是压减行政运行及项目支出。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计650.34万元,其中:基本支出415.96万元,占64%;项目支出234.39万元,占36%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出415.97万元,其中:人员经费389.62万元,主要包括基本工资、津贴奖金、社会保障、退休费、抚恤金、公积金等,较上年增加69.89万元,主要原因是:调资、抚恤金等;公用经费26.35万元,主要包括:其他交通费、差旅费等,较上年增加5.76万元,主要原因是:本年度开展了海峡两岸各民族欢度赤峰那达慕等活动。。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为12.6万元,支出决算为14.95万元,完成预算的118.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.78万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.23万元,完成预算的112.3%;公务接待费支出决算为1.94万元,完成预算的74.6%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是国家民族组织的赴台湾开展调研产生的因公出国(境)费;二是本年度组织的活动较多,公车用量较大,所以公车费用超出了预算费用;三是压减公务接待支出。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出14.95万元,因公出国(境)费支出1.78万元,占11.9%;公务用车购置及运行维护费支出11.23万元,占75.1%;公务接待费支出1.94万元,占13%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出1.78万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于参加国家民委组织的赴台湾开展调研。
  公务用车购置及运行维护费支出11.23万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出11.23万元,用于开展公务活动所产生的公车加油费、过路过桥费以及维护费等,车均运维费0万元,减少5.94万元,主要原因是进一步压减公车运行费用,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
  公务接待费支出1.94万元。其中:国内公务接待费1.94万元,接待18批次,共接待131人次。主要用于接待自治区、国家民委等来我市调研等。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出26.35万元,比2016年增加5.76万元,增长28%。主要原因是印刷、差旅本年度产生费用较多。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般公务用车0辆,比2016年减少1辆,主要原因是:公车改革上交一辆公车;一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我部门因工作原因未开展预算绩效管理工作。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:卢超    联系电话:0476-8335007

收入支出决算总表
     部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会   金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1603.81一、一般公共服务支出28463.87
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00
 8 八、社会保障和就业支出35149.03
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3614.31
 10 十、节能环保支出370.00
 11 十一、城乡社区支出380.00
 12 十二、农林水支出390.00
 13 十三、交通运输支出400.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.00
 15 十五、商业服务业等支出420.00
 16 十六、金融支出430.00
 17 十七、援助其他地区支出440.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.00
 19 十九、住房保障支出4623.13
 20 二十、粮油物资储备支出470.00
 21 二十一、其他支出480.00
 22 二十二、债务还本支出490.00
 23 二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24603.81本年支出合计51650.34
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余2658.05    年末结转和结余5311.51
总计27661.86总计54661.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表
         部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计603.81603.810.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出417.34417.340.000.000.000.000.00
20123民族事务359.54359.540.000.000.000.000.00
2012301  行政运行180.82180.820.000.000.000.000.00
2012302  一般行政管理事务26.3626.360.000.000.000.000.00
2012350  事业运行48.6748.670.000.000.000.000.00
2012399  其他民族事务支出103.69103.690.000.000.000.000.00
20124宗教事务57.8057.800.000.000.000.000.00
2012404  宗教工作专项40.0040.000.000.000.000.000.00
2012499  其他宗教事务支出17.8017.800.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出149.02149.020.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休129.91129.910.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休129.68129.680.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.230.230.000.000.000.000.00
20808抚恤18.6518.650.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤18.6518.650.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.460.460.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.460.460.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出14.3114.310.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★14.3114.310.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★11.4111.410.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★2.902.900.000.000.000.000.00
221住房保障支出23.1323.130.000.000.000.000.00
22102住房改革支出23.1323.130.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金23.1323.130.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
        部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计650.34415.96234.390.000.000.00
201一般公共服务支出463.88229.49234.390.000.000.00
20123民族事务406.08229.49176.590.000.000.00
2012301  行政运行180.82180.820.000.000.000.00
2012302  一般行政管理事务26.360.0026.360.000.000.00
2012304  民族工作专项58.050.0058.050.000.000.00
2012350  事业运行48.6748.670.000.000.000.00
2012399  其他民族事务支出92.180.0092.180.000.000.00
20124宗教事务57.800.0057.800.000.000.00
2012404  宗教工作专项40.000.0040.000.000.000.00
2012499  其他宗教事务支出17.800.0017.800.000.000.00
208社会保障和就业支出149.02149.020.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休129.91129.910.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休129.68129.680.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.230.230.000.000.000.00
20808抚恤18.6518.650.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤18.6518.650.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.460.460.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.460.460.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出14.3114.310.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★14.3114.310.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★11.4111.410.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★2.902.900.000.000.000.00
221住房保障支出23.1323.130.000.000.000.00
22102住房改革支出23.1323.130.000.000.000.00
2210201  住房公积金23.1323.130.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
      部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会   金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款1603.81一、一般公共服务支出29463.87463.870.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出36149.03149.030.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3714.3114.310.00
 10 十、节能环保支出380.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出390.000.000.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出4723.1323.130.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计24603.81本年支出合计52650.34650.340.00
年初财政拨款结转和结余2558.05年末财政拨款结转和结余5311.5111.510.00
一、一般公共预算财政拨款2658.05 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计28661.86总计56661.86661.860.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会 金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计650.34415.96234.39
201一般公共服务支出463.88229.49234.39
20123民族事务406.08229.49176.59
2012301  行政运行180.82180.820.00
2012302  一般行政管理事务26.360.0026.36
2012304  民族工作专项58.050.0058.05
2012350  事业运行48.6748.670.00
2012399  其他民族事务支出92.180.0092.18
20124宗教事务57.800.0057.80
2012404  宗教工作专项40.000.0040.00
2012499  其他宗教事务支出17.800.0017.80
208社会保障和就业支出149.02149.020.00
20805行政事业单位离退休129.91129.910.00
2080501  归口管理的行政单位离退休129.68129.680.00
2080502  事业单位离退休0.230.230.00
20808抚恤18.6518.650.00
2080801  死亡抚恤18.6518.650.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.460.460.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.460.460.00
210医疗卫生与计划生育支出14.3114.310.00
21011行政事业单位医疗★14.3114.310.00
2101101  行政单位医疗★11.4111.410.00
2101102  事业单位医疗★2.902.900.00
221住房保障支出23.1323.130.00
22102住房改革支出23.1323.130.00
2210201  住房公积金23.1323.130.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
       部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会    金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出219.32302商品和服务支出26.35310其他资本性支出0.00
30101基本工资96.5030201办公费1.1631001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴93.9430202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金6.1830203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费14.7730204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出7.9230209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助170.3030211差旅费1.2431011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费128.5130213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金18.6530215会议费0.0031020产权参股—
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.19304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金23.1330227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费7.3930707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用16.3739906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计389.62公用经费合计26.35


政府性基金预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计   
     
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表
    部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市民族事务委员会   金额单位:万元
  行次统计数  行次统计数
   1   2
一、财政拨款“三公”经费支出1—二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出2226.35
(一)支出合计214.95(一)行政单位2326.35
  1.因公出国(境)费31.78(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费411.23 25 
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出260.00
    (2)公务用车运行维护费611.23(一)货物270.00
  3.公务接待费71.94(二)工程280.00
    (1)国内接待费81.94(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00 30 
    (2)国(境)外接待费100.00 31 
(二)相关统计数11—四、国有资产占用情况32—
  1.因公出国(境)团组数(个)121(一)车辆数合计(辆)330
  2.因公出国(境)人次数(人)131  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车350
  4.公务用车保有量(辆)150  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)1618  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车380
  6.国内公务接待人次(人)18131(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200 41 
  8.国(境)外公务接待人次(人)210 42