赤峰市价格监督检查局2017年度决算
来源:赤峰日报社
发布时间:2018-07-31
内蒙古赤峰市价格监督检查局2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
赤峰市价格监督检查局为赤峰市发展和改革委员会管理的实施价格监督检查的行政执法机构,是财政全额拨款的一级预算执行单位。
(一)依照《中华人民共和国价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》等法律、法规,负责对全市的商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查;对价格收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。
(二)规范经营者价格行为,制止低价倾销、牟取暴利、价格垄断、价格欺诈等不正当价格行为;指导行业价格自律,维护公平竞争的价格秩序。
(三)对旗县区的价格检查、案件审理等工作进行业务指导。
(四)组织指导价格社会监督;规范商品价格和服务收费明码标价;指导社区、农村价格监督检查网络组织;指导开展“价格诚信体系建设”活动;受理价格投诉举报。
(五)依法检查、处理赤峰市有关部门和旗县区人民政府及其价格部门越权调定价行为。
(六)受自治区价格监督检查机构委托,依法查处自治区企事业单位价格违法行为;依法受理下一级价格监督检查机构处理案件的行政复议,参与有关价格违法案件所提起的行政诉讼,对重大价格申诉案件进行复查和裁决;依法处理或纠正下一级价格监督检查部门难以处理或处理不当的案件。
(七)承办赤峰市发展和改革委员会和自治区价格监督检查与反垄断局交办的其它工作任务。
二、机构设置及单位构成情况
机关行政编制15名,现有13人;机关工勤编制3名,现有3人;事业工勤编制1人,现有1人;退休人员5人;聘用人员3人。内设办公室、检查一室、检查二室、检查三室、举报中心、市场监管室。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年初预算收入275.91万元,比2016年预算收入274.07增加1.84万元,主要是人员工资增加。2017年初支出预算276.21万元,比2016年预算支出273.12增加3.09万元,主要是人员工资增加。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计276.89万元,其中:本年收入合计275.91万元,年初结转和结余0.98万元;支出总计276.89万元,其中:年末结转和结余0.68万元。与2016年度相比,收入总计增加2.80万元,增长1.02%,支出总计增加2.80万元,增长1.02%。主要原因:一是单位新增人员2人。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计275.91万元,其中:财政拨款收入275.91万元,占100%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计276.21万元,其中:基本支出276.21万元,占100%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计276.89万元,其中:年初结转和结余0.98万元;支出总计276.89万元,其中:年末结转和结余0.68万元。与2016年度相比,收入增2.80万元。支出增加2.80万元。主要原因:一是单位新增人员2人。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计276.21万元,其中:基本支出276.21万元,占100%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出276.21万元,其中:人员经费222.54万元,主要包括物价管理、事业单位离退休、死亡抚恤、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、住房公积金,较上年增加30.20万元,主要原因是:新增2人;公用经费53.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费,较上年减少27.10万元,主要原因是本单位今年压减公用经费支出
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11万元,支出决算为6.36万元,完成预算的57.82%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.6万元,完成预算的56%,公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的76%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是检查工作用车减少;二是压缩公务接待经费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.36万元,公务用车购置及运行维护费支出5.6万元,占88.05%,公务接待费支出0.76万元,占11.95%.公务用车购置及运行维护费支出5.6万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出5.6万元,用于车辆维护、保险、油款、通行费等,较上年减少15.16万元,主要原因是本单位上缴2台公务用车,拍卖2台公务用车,车辆维护减少,次数减少,费用降低。
公务接待费支出0.76万元。其中:国内公务接待费0.76万元,接待6批次,共接待55人次。主要用于一是接待自治区价格监督检查工作业务。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4.9万元,其中:政府采购货物支出4.9万元,比2016年增加4.9万元主要原因是:办公设备老化,改善办公设备。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆,比2016年减少4辆,主要原因是:根据《关于全国推进公务用车制度改革的指导意见》和《中国和国家机关公务用车制度改革方案》我市取消了一批公务用车,2017年度上缴了2辆公务用车。拍卖2辆公务用车(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:刘化波 联系电话:8334490
收入支出决算总表 |
| | | | | 部门决算公开01表 |
部门名称:内蒙古自治区赤峰市价格监督检查局 | | | | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 275.91 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 219.08 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 31.46 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 9.79 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 15.89 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 275.91 | 本年支出合计 | 51 | 276.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.98 | 年末结转和结余 | 53 | 0.68 |
总计 | 27 | 276.89 | 总计 | 54 | 276.89 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 |
收入决算表 |
| | | | | | | | | 部门决算公开02表 |
部门名称:内蒙古自治区赤峰市价格监督检查局 | | | | | | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 275.91 | 275.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 218.78 | 218.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 218.78 | 218.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 218.78 | 218.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
| | | | | | | | 部门决算公开03表 |
部门名称:内蒙古自治区赤峰市价格监督检查局 | | | | | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 276.21 | 276.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 219.08 | 219.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 219.08 | 219.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 219.08 | 219.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30.15 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 9.79 | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | 部门决算公开04表 |
部门名称:内蒙古自治区赤峰市价格监督检查局 | | | | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 275.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 219.08 | 219.08 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 275.91 | 本年支出合计 | 52 | 276.21 | 276.21 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.98 | | 54 | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
总计 | 28 | 276.89 | 总计 | 56 | 276.89 | 276.89 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | 部门决算公开05表 |
部门名称:内蒙古自治区赤峰市价格监督检查局 | | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 276.21 | 276.21 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 219.08 | 219.08 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 219.08 | 219.08 | 0.00 |
2010408 | 物价管理 | 219.08 | 219.08 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 31.46 | 31.46 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 30.15 | 30.15 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗★ | 9.79 | 9.79 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 15.89 | 15.89 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
| | | | | | | 部门决算公开06表 |
部门名称:内蒙古自治区赤峰市价格监督检查局 | | | | | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 |
301 | 工资福利支出 | 165.69 | 302 | 商品和服务支出 | 48.77 | 310 | 其他资本性支出 | 4.90 |
30101 | 基本工资 | 64.11 | 30201 | 办公费 | 15.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 89.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 4.90 |
30103 | 奖金 | 4.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6.66 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.85 | 30211 | 差旅费 | 25.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 30.15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.02 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | - |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.95 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 9.79 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 15.89 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
人员经费合计 | 222.54 | 公用经费合计 | 53.67 |
政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | 部门决算公开07表 |
部门名称:内蒙古自治区赤峰市价格监督检查局 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | | | |
| | | | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
部门决算相关信息统计表 |
| | | | 部门决算公开08表 |
部门名称:内蒙古自治区赤峰市价格监督检查局 | | | | 金额单位:万元 |
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | - | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 6.36 | (一)行政单位 | 23 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.60 | | 25 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5.60 | (一)货物 | 27 | 0.00 |
3.公务接待费 | 7 | 0.76 | (二)工程 | 28 | 0.00 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.76 | (三)服务 | 29 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | | 30 | |
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | | 31 | |
(二)相关统计数 | 11 | - | 四、国有资产占用情况 | 32 | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | (一)车辆数合计(辆) | 33 | 1 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | 2.一般公务用车 | 35 | 1 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 1 | 3.一般执法执勤用车 | 36 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 6 | 4.特种专业技术用车 | 37 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 5.其他用车 | 38 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 55 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套...) | 39 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套...) | 40 | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | | 41 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | | 42 | |