赤峰市信访局2017年度决算
来源:赤峰市信访局     发布时间:2018-07-31    

内蒙古自治区赤峰市信访局2017年度决算公开报告


  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  (1)贯彻执行《信访条例》和国家、自治区及市委、市政府关于信访工作的方针政策;承办国家、自治区和市委、市政府及领导同志批办的信访案件的交办、督办、结案等工作;负责指导市委、政府各部门、人民团体及各旗县区的信访工作。
  (2)负责受理、接待全市群众来信、来电、来访,及时将来信、来电、来访中的建议、意见及合理诉求向市委、政府和有关部门反映、反馈和沟通,提出解决处理的办法和渠道。
  (3)建立联合接访工作机制,确保及时、高效地解决信访问题。
  (4)负责对全市信访工作进行协调指导,研究、起草有关信访工作的政策,总结推广各地区、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。
  (5)负责协调、督导、办理市领导同志交办的信访事项并抓好落实;负责向旗县区和部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况;负责协调、督促、处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
  (6)负责综合分析研判信访信息,开展调查研究,向市委、政府提出制定、修改、完善有关政策和规定的建议。
  (7)负责指导、维护、管理全市信访信息系统;负责网上信访的受理、办理、答复等工作。
  (8)负责指导全市信访工作部门干部队伍建设,抓好信访工作人才队伍建设;负责指导信访系统党风廉政建设;负责全市信访干部队伍的培训组织工作。
  (9)负责赤峰市信访工作联席会议办公室具体工作,督促落实联席会议决定的事项,综合分析、组织协调、督促检查地方和部门处理信访突出问题,总结推广成功经验,推动信访工作深入开展。
  (10)承办国家信访局、自治区信访局和市委、市政府交办的其他事项。
  二、机构设置及单位构成情况
  市信访局核定编制30名,其中行政编制16名,参公事业编制14名。现实有人数行政编制人员14人,行政编制退休5人。参公事业编制人员11人。内设6个业务科室、下设1个科级参公事业单位,分别是:办公室、办信科(网上投诉受理)、来访接待科、督查科、复查复核科、网络信息科和市信访投诉受理办公室(市信访接待中心)。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  市财政局下达市信访局2017年预算数为473.38万元,其中:在职人员工资192.87万元、第13月奖金5.27万元、离退休人员工资32.41万元、养老保险33.88万元、医疗保险13.15万元、工伤保险0.43万元、住房公积金21.32万元、在职公务费45万元、退休公务费0.35万元、交通费5万元、公用取暖费18.71万元、项目支出105万元。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计638.35万元,其中:本年收入合计638.35万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计638.35万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加4.46万元,增长0.69%;支出总计增加4.46万元,增长0.69%。主要原因:人员变动。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计638.35万元,其中:财政拨款收入632.65万元,占99.1%;其他收入5.7万元,占0.9%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计638.35万元,其中:基本支出365.08万元,占57.2%;项目支出273.27万元,占42.8%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计632.65万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计632.65万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入减少1.24万元,下降0.19%;支出减少1.24万元,下降0.19%。主要原因:人员变动。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计632.65万元,其中:基本支出359.38万元,占56.8%;项目支出273.27万元,占43.2%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出359.38万元,其中:人员经费296.67万元,主要包括:基本工资82.57万元,津贴补贴104.45万元,奖金5.27万元,其他社会保障缴费15.52万元,其他工资福利支出17.22万元,对个人和家庭的补助71.64万元,较上年增加9.05万元,主要原因是:人员变动;公用经费62.71万元,主要包括:办公费8.52万元,印刷费5.02万元,水费0.55万元,电费6.04万元,邮电费4.06万元,取暖费18.71万元,其他交通费用19.38万元,办公设备购置0.43万元,较上年减少7.84万元,主要原因是:人员变动及严格按照相关规定节约能源,节省及压缩费用。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为23万元,支出决算为18万元,完成预算的78.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元,完成预算的78.3%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:年末购置公务用车一辆。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出18万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中:公务用车购置支出18万元,用于机关应急通讯公务用车支出,车辆购置费18万元,较上年增加18万元,主要原因:增加一辆信访应急通讯公务用车。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年增加0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出62.71万元,比2016年减少7.84万元,降低12.5%。主要原因是:人员变动及严格按照相关规定节约能源,节省及压缩费用。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额18万元,其中:政府采购货物支出18万元,比2016年增加18万元,增长100%,主要原因是:增加一辆信访应急通讯公务用车;政府采购工程支出0万元,比2016年增加18万元,增长100%,主要原因是:增加一辆信访应急通讯公务用车;政府采购服务支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车1辆,比2016年增加1辆,主要原因是:增加一辆信访应急通讯公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0辆;其他用车0辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我部门无民生项目和重点支出项目预算绩效管理工作。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:佟国柱    联系电话:0476-8827597


收入支出决算总表
部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 632.65 一、一般公共服务支出 28 557.87
    其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 30 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
六、其他收入 7 5.70 七、文化体育与传媒支出 34 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 43.16
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 14.22
10 十、节能环保支出 37 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00
13 十三、交通运输支出 40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00
19 十九、住房保障支出 46 23.10
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00
22 二十二、债务还本支出 49 0.00
23 二十三、债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 638.35 本年支出合计 51 638.35
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 52 0.00
    年初结转和结余 26 0.00     年末结转和结余 53 0.00
总计 27 638.35 总计 54 638.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表
部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 638.35 632.65 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70
201 一般公共服务支出 557.87 552.17 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 557.87 552.17 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70
2010308   信访事务 557.87 552.17 0.00 0.00 0.00 0.00 5.70
208 社会保障和就业支出 43.17 43.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 42.74 42.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 42.74 42.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 638.35 365.08 273.27 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 557.87 284.61 273.27 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 557.87 284.61 273.27 0.00 0.00 0.00
2010308   信访事务 557.87 284.61 273.27 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 43.17 43.17 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 42.74 42.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 42.74 42.74 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.43 0.43 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 14.22 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 23.10 23.10 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 632.65 一、一般公共服务支出 29 552.17 552.17 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 43.16 43.16 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 14.22 14.22 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 47 23.10 23.10 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 632.65 本年支出合计 52 632.65 632.65 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 53 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00 54
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55
总计 28 632.65 总计 56 632.65 632.65 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 632.65 359.38 273.27
201 一般公共服务支出 552.17 278.91 273.27
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 552.17 278.91 273.27
2010308   信访事务 552.17 278.91 273.27
208 社会保障和就业支出 43.17 43.17 0.00
20805 行政事业单位离退休 42.74 42.74 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 42.74 42.74 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.43 0.43 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.43 0.43 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 14.22 14.22 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 14.22 14.22 0.00
2101101   行政单位医疗★ 14.22 14.22 0.00
221 住房保障支出 23.10 23.10 0.00
22102 住房改革支出 23.10 23.10 0.00
2210201   住房公积金 23.10 23.10 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出 经济分类科目编码 科目名称 支出
301 工资福利支出 225.03 302 商品和服务支出 62.28 310 其他资本性支出 0.43
30101 基本工资 82.57 30201 办公费 8.52 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 104.45 30202 印刷费 5.02 31002 办公设备购置 0.43
30103 奖金 5.27 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 15.53 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30105 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.55 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 0.00 30206 电费 6.04 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 4.06 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 18.71 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 17.22 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 71.64 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 41.35 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股
30305 生活补助 0.00 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 0.00 30219 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 24.74 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 5.55 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 19.38 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 296.67 公用经费合计 62.71


政府性基金预算财政拨款支出决算表
部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局 金额单位:万元
项目 本年支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表
部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市信访局 金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、财政拨款“三公”经费支出 1 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 22 62.71
(一)支出合计 2 18.00 (一)行政单位 23 62.71
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 24 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 18.00 25
    (1)公务用车购置费 5 18.00 三、财政性资金政府采购支出 26 18.00
    (2)公务用车运行维护费 6 0.00 (一)货物 27 18.00
  3.公务接待费 7 0.00 (二)工程 28 0.00
    (1)国内接待费 8 0.00 (三)服务 29 0.00
         其中:外事接待费 9 0.00 30
    (2)国(境)外接待费 10 0.00 31
(二)相关统计数 11 四、国有资产占用情况 32
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0 (一)车辆数合计(辆) 33 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0   1.部级领导干部用车 34 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 1   2.一般公务用车 35 1
  4.公务用车保有量(辆) 15 0   3.一般执法执勤用车 36 0
  5.国内公务接待批次(个) 16 0   4.特种专业技术用车 37 0
    其中:外事接待批次(人) 17 0   5.其他用车 38 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 0 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) 39 0
    其中:外事接待人次(人) 19 0 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) 40 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0 41
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0 42