赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度决算
来源:赤峰市人民政府办公厅     发布时间:2018-07-31    

内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅2017年度决算公开报告


  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  赤峰市人民代表大会常务委员会是赤峰市人民代表大会的常设机关,对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生,每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持,每两个月至少举行一次。常委会会议的决议,由常委会以全体组成人员的过半数通过。赤峰市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。主要职权为:
  (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
  (二)领导或主持本级人民代表大会代表的选举,指导旗县区和苏木乡镇人民代表大会的换届选举工作,召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
  (三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、城市建设、环境和资源保护、民政、民族工作和其他需要决定的重大事项。
  (四)根据市人民政府的建议,审查和决定对本市国民经济和社会发展计划及财政预算的部分变更。审查和批准本级财政决算。
  (五)在市人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,制定和颁布本市地方性法规。
  (六)监督市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员违反宪法、法律、法规等行为的申诉、检举和控告。
  (七)听取审议市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作报告,提出审议意见,必要时,作出相应的决议。
  (八)依法撤销市人民政府的不适当的决定和命令,撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
  (九)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
  (十)决定授予地方的荣誉称号。
  (十一)行使市人民代表大会授予的其他职权。
  二、机构设置及单位构成情况
  赤峰市人大常委会下设办公厅、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境资源工作委员会、民族外事侨务工作委员会、农牧业工作委员会、选举任免代表联络工作委员会和法制工作委员会。共有行政编制56名,工勤编制16名,编制合计为72名。实有行政在职人员56人,工勤人员16人,有离休人员2人,退休人员65人。财政供养总人数为139人。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  本部门2017年预算收入为2024.79万元,其中:财政预算拨款收入2000.92万元,其他收入23.87万元。财政预算拨款收入与年初预算数1797.86万元相比,增加了203.06万元,增长了11.3%。增加的主要原因一是因正常调资等原因人员经费支出的增加;二是因工作需要追加预算新购置2辆公务用车。其他收入为自治区人大常委会下拨代表活动经费。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计2,104.63万元,其中:本年收入合计2,024.79万元,年初结转和结余79.85万元;支出总计2,104.63万元,其中:年末结转和结余73.21万元。与2016年度相比,收入总计增加48.7万元,增长2.4%;支出总计增加48.7万元,增长2.4%。主要原因:一是因正常调资等原因人员经费支出的增加;二是因工作需要追加预算新购置2辆公务用车;三是更新部分办公设备。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计2,024.79万元,其中:财政拨款收入2,000.92万元,占98.8%;其他收入23.87万元,占1.2%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计2,031.42万元,其中:基本支出1,637.19万元,占80.6%;项目支出394.23万元,占19.4%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计2,080.76万元,其中:年初结转和结余79.85万元;支出总计2,080.76万元,其中:年末结转和结余49.34万元。与2016年度相比,收入增加46.33万元,增长2.3%;支出增加46.33万元,增长2.3%。主要原因:一是因正常调资等原因人员经费支出的增加;二是因工作需要追加预算新购置2辆公务用车;三是更新常委会会议室表决系统及部分办公设备。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,031.42万元,其中:基本支出1,637.19万元,占80.6%;项目支出394.23万元,占19.4%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,637.19万元,其中:人员经费1,391.35万元,主要包括:基本工资320.06万元、津贴补贴288.07万元、奖金28.03万元、其他社会保障缴费44.72万元、其他工资福利支出14.35万元、离休费26.98万元、退休费494.05万元、抚恤金51.06万元、住房公积金86.49万元、采暖补贴30.71万元,较上年增加50.88万元,主要原因是:一是人员工资的调整、二是抚恤金的增加;公用经费245.84万元,主要包括:办公费22.61万元、差旅费49.75万元、维修(护)费4.12万元、培训费5.9万元、劳务费9.28万元、福利费14.42万元、公务用车运行维护费57.56万元、其他交通费用77.16万元,较上年增加20.75万元,主要原因是:2017年为人大、政府换届选举年,培训、考察调研等活动较往年有大幅提高。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为148万元,支出决算为124.68万元,完成预算的84.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为93.56万元,完成预算的84.3%;公务接待费支出决算为31.12万元,完成预算的84.1%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门加强对三公经费支出的管理,压缩三公经费支出。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出124.68万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出93.56万元,占75%;公务接待费支出31.12万元,占25%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出93.56万元。其中:公务用车购置支出36万元,用于新购置2辆公务用车支出,车均购置费18万元,较上年增加36万元,主要原因是新购置2辆公务用车。公务用车运行维护费支出57.56万元,用于公务用车的运行及维护维修费用,车均运维费6.4万元,较上年减少17.33万元,主要原因一是公务用车改革后,重新核定车编数,对超标超编车辆进行拍卖,车辆保有数减少;二是本部门现保有车辆多为较新的排量小、车况好的公务用车,运行维护费用较低。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
  公务接待费支出31.12万元。其中:国内公务接待费31.12万元,接待214批次,共接待2,075人次。主要用于一是接待各省市人大常委会相关部门各类考察调研活动等;二是接待上级人大常委会等部门各类考察调研活动等;三是接待各旗县区人大常委会之间工作交流活动等。未有国(境)外接待费。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出245.84万元,比2016年增加20.75万元,增长9.2%。主要原因是:2017年为人大政府换届选举年,培训、考察调研等各类活动较往年有大幅提高。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额51.42万元,其中:政府采购货物支出51.42万元,比2016年增加41.93万元,增长441.5%,主要原因是:2017年更新了常委会会议室表决系统等。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,比2016年减少6辆,主要原因是:公务用车改革后,重新核定公务用车编制数,车辆保有数减少。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2017年本部门预算绩效管理项目为常委会组成人员培训班的组织与管理,目标是通过对常委会组成人员的脱产培训,更新组成人员的专业知识,学习先进地区人大工作的方式方法,更好地履行法律赋予的职责,为做好全市人大工作提供智力保障。
  第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:马舸波    联系电话:0476-8823587


收入支出决算总表





部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入12,000.92一、一般公共服务支出281,319.04
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入723.87七、文化体育与传媒支出340.00

8
八、社会保障和就业支出35595.64

9
九、医疗卫生与计划生育支出3644.42

10
十、节能环保支出370.00

11
十一、城乡社区支出380.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出4672.33

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计242,024.79本年支出合计512,031.42
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余2679.85    年末结转和结余5373.21
总计272,104.63总计542,104.63
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表









部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,024.792,000.920.000.000.000.0023.87
201一般公共服务支出1,312.411,288.540.000.000.000.0023.87
20101人大事务1,312.411,288.540.000.000.000.0023.87
2010101  行政运行750.34750.340.000.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务212.27212.270.000.000.000.000.00
2010103  机关服务94.6394.630.000.000.000.000.00
2010104  人大会议190.00190.000.000.000.000.000.00
2010108  代表工作53.1729.300.000.000.000.0023.87
2010199  其他人大事务支出12.0012.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出595.64595.640.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休542.62542.620.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休508.28508.280.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休34.3434.340.000.000.000.000.00
20808抚恤51.5751.570.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤51.5751.570.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★1.451.450.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★1.451.450.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出44.4144.410.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★44.4144.410.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★39.5139.510.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★4.904.900.000.000.000.000.00
221住房保障支出72.3372.330.000.000.000.000.00
22102住房改革支出72.3372.330.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金72.3372.330.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表








部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅


金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,031.421,637.19394.230.000.000.00
201一般公共服务支出1,319.03924.81394.220.000.000.00
20101人大事务1,319.03924.81394.220.000.000.00
2010101  行政运行830.18830.180.000.000.000.00
2010102  一般行政管理事务171.400.00171.400.000.000.00
2010103  机关服务94.6394.630.000.000.000.00
2010104  人大会议190.000.00190.000.000.000.00
2010108  代表工作20.820.0020.820.000.000.00
2010199  其他人大事务支出12.000.0012.000.000.000.00
208社会保障和就业支出595.64595.640.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休542.62542.620.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休508.28508.280.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休34.3434.340.000.000.000.00
20808抚恤51.5751.570.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤51.5751.570.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★1.451.450.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★1.451.450.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出44.4144.410.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★44.4144.410.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★39.5139.510.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★4.904.900.000.000.000.00
221住房保障支出72.3372.330.000.000.000.00
22102住房改革支出72.3372.330.000.000.000.00
2210201  住房公积金72.3372.330.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表






部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅

金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款12,000.92一、一般公共服务支出291,319.041,319.040.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00

3
三、国防支出310.000.000.00

4
四、公共安全支出320.000.000.00

5
五、教育支出330.000.000.00

6
六、科学技术支出340.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出350.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出36595.64595.640.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3744.4244.420.00

10
十、节能环保支出380.000.000.00

11
十一、城乡社区支出390.000.000.00

12
十二、农林水支出400.000.000.00

13
十三、交通运输支出410.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出430.000.000.00

16
十六、金融支出440.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出450.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00

19
十九、住房保障支出4772.3372.330.00

20
二十、粮油物资储备支出480.000.000.00

21
二十一、其他支出490.000.000.00

22
二十二、债务还本支出500.000.000.00

23
二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计242,000.92本年支出合计522,031.422,031.420.00
年初财政拨款结转和结余2579.85年末财政拨款结转和结余5349.3449.340.00
一、一般公共预算财政拨款2679.85
54


二、政府性基金预算财政拨款270.00
55


总计282,080.76总计562,080.762,080.760.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表





部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计2,031.421,637.19394.23
201一般公共服务支出1,319.03924.81394.22
20101人大事务1,319.03924.81394.22
2010101  行政运行830.18830.180.00
2010102  一般行政管理事务171.400.00171.40
2010103  机关服务94.6394.630.00
2010104  人大会议190.000.00190.00
2010108  代表工作20.820.0020.82
2010199  其他人大事务支出12.000.0012.00
208社会保障和就业支出595.64595.640.00
20805行政事业单位离退休542.62542.620.00
2080501  归口管理的行政单位离退休508.28508.280.00
2080502  事业单位离退休34.3434.340.00
20808抚恤51.5751.570.00
2080801  死亡抚恤51.5751.570.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★1.451.450.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★1.451.450.00
210医疗卫生与计划生育支出44.4144.410.00
21011行政事业单位医疗★44.4144.410.00
2101101  行政单位医疗★39.5139.510.00
2101102  事业单位医疗★4.904.900.00
221住房保障支出72.3372.330.00
22102住房改革支出72.3372.330.00
2210201  住房公积金72.3372.330.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表







部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅


金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出695.23302商品和服务支出245.84310其他资本性支出0.00
30101基本工资320.0630201办公费22.6131001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴288.0730202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金28.0330203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费44.7230204手续费0.0131005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费2.2531008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出14.3530209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助696.1230211差旅费49.7531011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费26.9830212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费494.0530213维修(护)费4.1231013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金51.0630215会议费0.0031020产权参股
30305生活补助6.6730216培训费5.9031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费9.2830499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金86.4930227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.5030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费14.4230707国外债务付息0.00
30314采暖补贴30.7130231公务用车运行维护费57.56399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用77.1639906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.1730240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出2.29


人员经费合计1,391.35公用经费合计245.84


政府性基金预算财政拨款支出决算表





部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表




部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市人民代表大会常务委员会办公厅
金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出22245.84
(一)支出合计2124.68(一)行政单位23245.84
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费493.56
25
    (1)公务用车购置费536.00三、财政性资金政府采购支出2651.42
    (2)公务用车运行维护费657.56(一)货物2751.42
  3.公务接待费731.12(二)工程280.00
    (1)国内接待费831.12(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00
31
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况32
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)339
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)142  2.一般公务用车359
  4.公务用车保有量(辆)159  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)16214  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车380
  6.国内公务接待人次(人)182,075(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42